目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2016年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作方針、政策和法律、法規(guī),研究制定全市公安工作的計(jì)劃安排和有關(guān)制度規(guī)章,并組織實(shí)施。
(二)堅(jiān)持嚴(yán)打方針,組織案件的偵破工作;負(fù)責(zé)偵破危害國家安全的案件,重點(diǎn)打擊嚴(yán)重暴力犯罪、團(tuán)伙犯罪和盜竊、搶劫等多發(fā)性侵財(cái)案件,及時(shí)查破其他各種刑事犯罪案件。
(三)強(qiáng)化治安管理,建立健全全方位多層次的治安防范體系,充分發(fā)揮110報(bào)警服務(wù)臺和創(chuàng)建安全文明小區(qū)、安全村鎮(zhèn)活動的作用,不斷完善城市巡警體制,嚴(yán)密社會面控制,防止案件發(fā)生。切實(shí)加強(qiáng)對重點(diǎn)人口、暫住流動人口、公共娛樂場所、出租房屋的管理,加強(qiáng)槍支彈藥、管制刀具、易燃易爆危險(xiǎn)物品的管理,加強(qiáng)對特種行業(yè)的管理,搞好安全監(jiān)督檢查,提高防范控制能力,減少違法犯罪。加強(qiáng)對要害單位、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)設(shè)施的安全保衛(wèi)工作,指導(dǎo)監(jiān)督企事業(yè)單位落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和防范措施,開展安全大檢查,及時(shí)消除治安隱患。積極開展“打非”“掃黃”斗爭,掃除賣淫嫖娼、聚眾賭博等社會丑惡現(xiàn)象,凈化社會環(huán)境。
(四)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵察工作,嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動。重點(diǎn)打擊職務(wù)侵占犯罪、詐騙犯罪、破壞金融秩序犯罪、走私犯罪和危害稅收征管犯罪等,以維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。
(五)組織實(shí)施對公共信息網(wǎng)絡(luò)和國際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作和對計(jì)算機(jī)犯罪的查處工作;
(六)進(jìn)行戶籍管理,負(fù)責(zé)對居民身份證、公民身份號碼、公民出生證和暫住流動人口的管理工作;負(fù)責(zé)人口統(tǒng)計(jì)工作;對證件實(shí)施管理工作。
(七)組織實(shí)施出入境管理工作和來我市的外國人及華僑、港澳臺同胞來榮成定居、旅行的治安管理工作。
(八)組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。
(九)維護(hù)交通安全和交通秩序,確保交通安全暢通;管理機(jī)動車輛及駕駛員;作好公民道路交通法規(guī)的宣傳教育,提高公民的交通安全意識,減少交通違章和交通事故,依法處理交通事故,保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
(十)組織實(shí)施消防工作,組織指揮各種火災(zāi)的撲救和其它嚴(yán)重災(zāi)害事故的搶險(xiǎn)救災(zāi),實(shí)行消防監(jiān)督。
(十一)加強(qiáng)邊防管理,維護(hù)國(邊)境地區(qū)的治安秩序。開展以“反偷渡、反走私”為主要內(nèi)容的漁船民宣傳教育,增強(qiáng)敵社情觀念和法治觀念,及時(shí)打擊偷渡、走私、海上盜竊等違法犯罪活動,確保沿海地區(qū)治安秩序穩(wěn)定。
(十二)指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治保會等群眾性組織的治安防范工作。
(十三)制定全市公安隊(duì)伍建設(shè)和教育訓(xùn)練計(jì)劃并組織實(shí)施;組織開展公安宣傳和公安系統(tǒng)的表彰獎勵活動。
(十四)根據(jù)《警務(wù)督察條例》,對全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)活動進(jìn)行督察活動。
(十五)管理集會、游行、示威活動。
(十六)領(lǐng)導(dǎo)和管理列入公安機(jī)關(guān)序列的公安機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)工作。
(十七)法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
(十八)承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入榮成市公安局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個,包括:
1、局機(jī)關(guān)決算(一級預(yù)算單位 主管部門)
2、看守所、拘留所決算(二級預(yù)算單位)。
第二部分
第三部分
2016年度部門決算情況
和重要事項(xiàng)說明
一、2016年部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
2016年度收入總計(jì)15710.02萬元,支出總計(jì)15710.02萬元。與2015年相比,收、支總計(jì)各增加1909.9萬元,增長13.84%。
(二)收入決算情況
2016年度本年收入15710.02萬元,其中:財(cái)政撥款收入14488.93萬元,占92.23%;其他收入1221.09萬元,占7.77%。
(三)支出決算情況
2016年度本年支出15710.02萬元,其中:基本支出 13516.53萬元,占86.04%;項(xiàng)目支出2193.49萬元,占13.96%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)14488.93萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14488.93萬元,占100%。
2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)14488.93萬元,其中:公共安全(類)支出12812.29萬元,占88.43%;社會保障和就業(yè)(類)支出843.46萬元,占5.82%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出297.57萬元,占2.05%;住房保障(類)支出535.61萬元,占3.7%。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為14488.93萬元,占本年支出合計(jì)的92.23%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長2017.52萬元,增長16.18%。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15489.5萬元,支出決算為14488.93萬元,完成年初預(yù)算的93.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因中央轉(zhuǎn)移支付資金未列入年初預(yù)算、人員工資調(diào)整、當(dāng)年社會信息化治理平臺建設(shè)工程未完工。其中:
(1)公共安全(類)武裝警察(款)邊防(項(xiàng))。主要反映用于維持社會治安,打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為549.19萬元,支出決算為549.19萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。主要反映用于維持社會治安,打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為9483萬元,支出決算為9228.75萬元,完成年初預(yù)算的97.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全(類)公安(款)治安管理(項(xiàng))。主要反映用于維持社會治安,打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為458萬元,支出決算為419.53萬元,完成年初預(yù)算的91.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是治安穩(wěn)定。
公共安全(類)公安(款)刑事偵查(項(xiàng))。主要反映用于維持社會治安,打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為24.4萬元,支出決算為24.4萬元,完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)年初預(yù)算基本持平。
公共安全(類)公安(款)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(項(xiàng))。主要反映用于維持社會治安,打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為80萬元,支出決算為80萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全(類)公安(款)禁毒管理(項(xiàng))。主要反映用于維持社會治安,打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為42萬元,支出決算為42萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全(類)公安(款)網(wǎng)絡(luò)偵控管理(項(xiàng))。主要反映用于維持社會治安,打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為24.03萬元,支出決算為24.03萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)年初預(yù)算基本持平。
公共安全(類)公安(款)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)(項(xiàng))。主要反映用于維持社會治安,打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為84.8萬元,支出決算為84.8萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
公共安全(類)公安(款)羈押收教場所管理(項(xiàng))。主要反映用于維持社會治安,打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為295.8萬元,支出決算為295.8萬元,完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)大于與年初預(yù)算基本持平。
公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。主要反映用于維持社會治安,打擊犯罪等支出。年初預(yù)算為2450.18萬元,支出決算為2063.78萬元,完成年初預(yù)算的84.23 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是部分工程未完工。
2、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。主要反映用于離退休費(fèi)用支出。年初預(yù)算為55.6萬元,支出決算為50.63萬元,完成年初預(yù)算的91.06%。決算數(shù)大于與年初預(yù)算基本持平。
社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。主要反映用于死亡撫恤費(fèi)用支出。年初預(yù)算為27.4萬元,支出決算為43.52萬元,完成年初預(yù)算的158.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是本年退休死亡4人。
社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。主要反映用于養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育費(fèi)用支出。年初預(yù)算為962.1萬元,支出決算為749.31萬元,完成年初預(yù)算的77.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員減少。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)其他醫(yī)療保障支出(項(xiàng))。主要反映用于離退休費(fèi)用支出。年初預(yù)算為382.4萬元,支出決算為297.57萬元,完成年初預(yù)算的77.82%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是醫(yī)療保障制度健全。
4、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。主要反映用于住房公積金支出。年初預(yù)算為570.6萬元,支出決算為535.61萬元,完成年初預(yù)算的93.87 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是本年有退休人員,人員減少。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算12295.43萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:
人員經(jīng)費(fèi)9608.26萬元,主要包括:基本工資1599.75萬元、津貼補(bǔ)貼3967.41萬元、獎金434.15萬元、其他社會保障繳費(fèi)2093.75萬元、退職(役)費(fèi)54.53萬元、撫恤金60.14萬元、生活補(bǔ)助69.56萬元、醫(yī)療費(fèi)51.22萬元、獎勵金1.12萬元、住房公積金535.61萬元、購房補(bǔ)貼684.6萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出56.42萬元。
公用經(jīng)費(fèi)2687.17萬元,主要包括:辦公費(fèi)411.96萬元、印刷費(fèi)24.68萬元、水費(fèi)14.13萬元、電費(fèi)139.55萬元、郵電費(fèi)123.44萬元、取暖費(fèi)101.03萬元、差旅費(fèi)118.48萬元、維修(護(hù))費(fèi)291.3萬元、租賃費(fèi)25萬元、培訓(xùn)費(fèi)25.9萬元、專用材料費(fèi)50.36萬元、被裝購置費(fèi)41.96萬元、專用燃料費(fèi)82.4萬元、勞務(wù)費(fèi)294.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)393.4萬元、福利費(fèi)54.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120.07萬元、其他商品和服務(wù)支出122.52萬元、辦公設(shè)備購置252.02萬元。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
榮成市公安局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
(八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動原因
榮成市公安局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為165.64萬元(含局機(jī)關(guān)及2個所屬預(yù)算單位),其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165.64萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)減少634.36萬元,主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用及維修,努力壓縮公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)與2016年預(yù)算基本持平、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少534.36萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少100萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用及維修,努力壓縮公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù),從而減少公務(wù)接待支出費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明
(1)因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2016年使用財(cái)政撥款安排0單位,因公出國(境)團(tuán)組 0個, 累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)79.47萬元。2016年公安局等單位使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車18輛,主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120.07萬元。主要用于主要用于公務(wù)用車燃料、維修、保險(xiǎn)等支出。2016年公安局等單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為271輛。
(3) 2016年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待,主要用于接待各部門和各級各類工作檢查,共計(jì)接待158批次,1100人次。其中外事接待0批次,0人次。
二、重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年度,榮成市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支2687.17萬元,比2015年減少527.8萬元,減少16.42 %,主要原因是單位厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車、辦公用品開支等。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購金額918萬元,其中:政府采購貨物金額644萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額274 萬元。授予中小企業(yè)合同金額644萬元,占政府采購總額的70.15%,其中:授予小微企業(yè)合同金額385萬元,占政府采購總額的41.94%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年底,本部門共有車輛271輛,其中,公務(wù)用車輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車135輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛、其他用車113輛,其他用車主要是待報(bào)廢車輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況。我單位組織對 2016 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。其中,派出所改造資金99.6萬元, 自評覆蓋率達(dá)到100%。
對派出所改造等項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出99.6萬元。從評價(jià)情況來看,上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績效目標(biāo)合理,評價(jià)指標(biāo)體系較完善,評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué);項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較為完善,業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好,各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展;財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范,建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段,有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);任務(wù)完成質(zhì)量較高,時(shí)效性強(qiáng),產(chǎn)出、效果完成情況較好;通過項(xiàng)目實(shí)施,對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動作用。經(jīng)濟(jì)社會效益顯著,群眾滿意度較高。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指由省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,省級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十六、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指財(cái)政部門行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指財(cái)政部門行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。