表一 | |||||
2014年榮成市部門決算收支總表 | |||||
單位名稱:榮成市衛生和計劃生育局 | 單位:千元 | ||||
收 入 部 分 | 支 出 部 分 | ||||
收 入 來 源 | 2014年決算數 | 公共財政決算 | 基金決算 | ||
項 目 | 2014年決算數 | 項 目 | 2014年決算數 | ||
一、一般公共預算收入 | 141464 | 一、一般公共服務 |
| 一、文化體育與傳媒支出 |
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1、經費撥款(補助) | 141464 | 二、外交支出 |
| 二、社會保障和就業支出 |
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2、行政事業性收費(專項收入) |
| 三、國防支出 |
| 三、節能環保支出 |
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3、罰沒款收入 |
| 四、公共安全支出 | 99 | 四、城鄉社區支出 |
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4、國有資產有償使用收入 |
| 五、教育支出 |
| 五、農林水支出 |
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二、基金收入 |
| 六、科學技術支出 |
| 六、交通運輸支出 |
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三、財政專戶資金 |
| 七、文化體育與傳媒支出 |
| 七、資源勘探信息等支出 |
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四、事業單位經營收入 | 702483 | 八、社會保障和就業支出 | 300 | 八、商業服務業等支出 |
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五、其他收入 | 908 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 832191 | 九、其他支出 |
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六、提取水利基金 |
| 十、節能環保支出 |
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七、提取價格調節基金 |
| 十一、城鄉社區支出 | 2200 |
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八、政府集中 |
| 十二、農林水支出 |
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| 十三、交通運輸支出 |
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| 十四、資源勘探信息等支出 |
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| 十五、商業服務業等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地區支出 |
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| 十八、國土資源氣象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 |
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| 二十一、國債還本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 | 360 |
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收入合計 | 844855 | 支出合計 | 835150 | 支出總計 | 0 |
表四 | |
2014年榮成市部門決算“三公”經費匯總表 | |
部門名稱:榮成市衛生和計劃生育局 | 單位:千元 |
項目 | 決算數 |
合計 | 1053 |
1、因公出國(境)費用 |
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2、公務接待費 | 32 |
3、公務用車費 | 1021 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 910 |
(2)公務用車購置 | 111 |
備注:(1)因公出國(境)費用:指單位按照《山東省因公臨時出國經費管理實施辦法》和《山東省因公短期出國培訓費用管理實施辦法》開支的公務出國(境)的培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。(2)公務接待費:指單位按照《榮成市黨政機關國內公務接待管理辦法》和《榮成市黨政機關外賓接待經費管理辦法》開支的各類公務接待支出。(3)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車。 |
“三公”經費決算文字說明
一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費決算情況
2014年,通過決算財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費、公務接待費等“三公”經費預算共105.3 萬元。
1、因公出國(境)費決算 0萬元。出國團組0 次,共 人,其中:單位工作人員公務出國(境)的差旅費0 萬元;伙食補助費0 萬元;雜費0 萬元;培訓費0萬元。
2、公務用車購置及運行費決算102.1萬元。其中:單位公務用車購置費及燃料費61.1萬元;維修費18.3萬元;過路過橋費4.5萬元;保險費18.2萬元。
3、公務接待費決算3.2萬元。共接待41批次,共385 人。