部門預算情況說明
一、2015年部門預算情況說明
(一)收支預算總體情況
2016年收入預算為3075.40萬元,其中:一般公共預算收入3075.40萬元.
2016年支出預算為3075.40萬元,按功能分類科目:公共安全支出3075.40萬元.
(二)收支情況明細
2016年當年收入預算為3075.40萬元,其中:財政撥款(補助)2116.20萬元,行政事業性收費0萬元,罰沒款收入1680萬元,國有資產有償使用收入80萬元。
2016年當年支出預算為3075.40萬元,具體情況如下:
公共安全支出3075.40萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出預算情況
2016年當年一般公共預算財政撥款支出預算為3075.40萬元,具體情況如下:
1、基本支出2125.40萬元,主要用于工資福利支出。
2、項目支出950萬元,主要用于道路交通管理設施建設。
(四)支出預算情況明細
2016財政撥款安排的支出預算3075.40萬元,其中:基本支出2125.40萬元,項目支出20萬元,市級專項支出930萬元。
工資福利支出共1715.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出
對個人和家庭補助支出共229.70萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
商品和服務支出共1130萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
其他資本性支出共0萬元,主要包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。